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浅谈城建系统内审工作方式和存在问题及对策
点击数:22039    发表时间:2015/7/31 11:26:12
 

浅谈城建系统内审工作方式

和存在问题及对策

随着县域经济发展,城市建设任务越来越重,也给内审工作带来了新的机遇、新的挑战,我从事内审工作多年,深感压力很大,那么,采取怎样的内部控制组织方式,才能有效地开展城建系统内审工作,为经济建设保驾护航,促进党风廉政建设,下面结合内审工作体会谈点粗浅看法。

一、工作原则

内部审计通过对组织内部控制的审查与测评,找到其薄弱环节和不完善的控制点,防范和化解经营活动中的风险,帮助被审计单位加强制度建设,提高组织经营管理水平,从而使内审工作在服务和监督中得以不断发展。

为确保城建系统经济活动合法、合规,资金使用安全有效,财务信息真实完整,并有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率,根据其优势和特点,并遵行全面性、重要性、制衡性和适应性原则,制定出单位各项内部管理制度,并督促他们认真执行、加强监督、促进组织建立与完善内部控制。

二、主要做法

遵循上述工作原则,根据各单位工作性质实际情况,我们就不同的单位采取不同的审计方式。

住房资金管理中心审计,结合该单位收集和管理房改资金、住房维修资金的工作职责,根据该单位资金量活动大的特点,我们督促该单位制定货币资金管理岗位责任制及资金管理内部控制制度,合理设置岗位,不得由一人办理货币资金业务的全过程,确保不相容岗位相互分离,并定期和不定期抽查盘点库存现金,核对银行存款余额,抽查银行对账单,银行日记账和银行存款余额调整表,核对是否帐实相符、帐帐相符。盘活和使用资金,使资金能发挥出最大的作用。对资金的收取、使用、管理进行全程监督。

建设工程公司审计,根据公司以工程施工为主营业务特点,我们内审工作的重点就是看施工合同和内部合同,并结合工程完工的百分比,审查是否按工程量、按合同收取管理费,并与实际到账对比。

房产管理局审计,结合其负责全县房地产开发行业和房地产市场管理工作职责,该单位以收取产权发证、房屋登记等费用为主要收入,实行收支两条线,我们对该单位审计工作重点核查收入是否合规、合法,收入是否全部上缴财政,支出是否严格按年初预算执行。

三、存在问题

从几年来内部审计工作开展的情况来看,行政事业单位内部审计还存在较多问题:

一是内部审计工作一直处于一种从属地位,重视不够,认为内审相当于“自揭伤疤”;

二是内审工作程序不规范,工作方式、方法过于简单,工作质量不高;

三是内审处罚力度不够,发挥不出应有的威慑作用。

四、工作对策

一是加强基层行政事业单位内部审计,提高对内部审计工作重要性的认识,围绕各单位业务特点,对各单位资金收支及使用进行审计;

二是完善内部审计管理体制,独立行使内部审计职能,确保内部审计的独立性、权威性和有效性;

三是加强内部审计队伍建设,建立审计人员培训制度,加快内部人员知识更新,不断提高审计人员职业素养和业务能力。

四是拓宽内部审计工作领域,从传统的防错纠弊中跳出来,研究和探索审计工作的新方法、新思路,向绩效审计、管理审计领域延伸。

南昌县城乡规划建设局审计科:贺小平

    2015530

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